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ada.faria
Linha 1: Linha 1:
-^PC-002 - Gerir Pagamento ​ ^^+^PC-002 - Gerir Pagamento ​ ^^| 
-|**1.** ​  ​||**Objetivo e campo de aplicação** ​  +|**1.** ​  ​||**Objetivo e campo de aplicação** ​  | 
-|O processo de Gerir Pagamento é executado após o processo Gerir OS. No processo Gerir Pagamento os itens de serviço realizados serão pagos. O Fiscal Requisitante deverá entrar no Redmine e abrir as demandas do fluxo de pagamento para dar início a um novo processo de pagamento. Consultar o manual {{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_gestor_contrato_manual_gerir_pagamento.pdf|tarefas_gestor_contrato_manual_pagamento.pdf}}.||| | +|O processo de Gerir Pagamento é executado após o processo Gerir OS. No processo Gerir Pagamento os itens de serviço realizados serão pagos. O Fiscal Requisitante deverá entrar no Redmine e abrir as demandas do fluxo de pagamento para dar início a um novo processo de pagamento. Consultar o manual {{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_fiscal_requisitante_manual_gerir_pagamento.pdf|tarefas_fiscal_requisitante_manual_pagamento.pdf}}.||| 
-|**2.** ​  ​||**Entradas do Processo** ​  +|**2.** ​  ​||**Entradas do Processo** ​  | 
-|Relatório de Atividades Concluídas,​ Edital e DMS  ​||| | +|Relatório de Atividades Concluídas,​ Edital e DMS  ||| 
-|**3.** ​  ​||**Saídas do Processo** ​  +|**3.** ​  ​||**Saídas do Processo** ​  | 
-|Nota Fiscal e Pagamento  ​||| | +|Nota Fiscal e Pagamento ​ ||| 
-|**4.** ​  ​||**Documentos de Referência** ​  +|**4.** ​  ​||**Documentos de Referência** ​  | 
-|Instrução Normativa MP/SLTI Nº 04 de 11 de setembro de 2014.  ​||| | +|Instrução Normativa MP/SLTI Nº 04 de 11 de setembro de 2014.  ||| 
-|**5.** ​  ​|| ​+|**5.** ​  ||**Termos e Abreviações** ​
-|DMS  ||Documento de Métricas de Serviço  ​+|DMS  ||Documento de Métricas de Serviço ​ | 
-|PC  ||Processo de Contratação  ​+|PC  ||Processo de Contratação ​ | 
-|**6.** ​  ​|**Ator Responsável** ​  ​|**Atividades** ​  +|**6.** ​  ​|**Ator Responsável** ​  ​|**Atividades** ​  | 
-|**PC 2.1 - Enviar Relatório de Atividades Concluídas** ​  ​|Preposto ​ |É através dessa atividade que o Preposto envia o relatório de atividades que foram concluídas,​ ou seja, itens de serviço que tiveram suas Ordens de Serviço concluídas e que já tiveram seu Termo de Recebimento Definitivo emitido. O Preposto deverá enviar o relatório por email, para o Fiscal Requisitante do Contrato. Consultar o manual {{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_preposto_manual_gerir_pagamento.pdf|tarefas_preposto_manual_pagamento.pdf}}.  ​+|**PC 2.1 - Enviar Relatório de ** **Atividades Concluídas** ​  ​|Preposto ​ |É através dessa atividade que o Preposto envia o relatório de atividades que foram concluídas,​ ou seja, itens de serviço que tiveram suas Ordens de Serviço concluídas e que já tiveram seu Termo de Recebimento Definitivo emitido. O Preposto deverá enviar o relatório por email, para o Fiscal Requisitante do Contrato. ​ | 
-|**PC 2.2 - Abrir Fluxo no Redmine** ​  ​|Fiscal Técnico e Fiscal Requisitante ​ |O fluxo de atividades PC - Pagamento será aberto no Redmine, com todas as tarefas a serem atendidas no Fluxo de Pagamento. O relatório recebido deverá ser anexado a essa tarefa do Redmine. ​ | | +|**PC 2.2 - Abrir Fluxo no Redmine** ​  ​|Fiscal Técnico e Fiscal Requisitante|O fluxo de atividades PC - Pagamento será aberto no Redmine, com todas as tarefas a serem atendidas no Fluxo de Pagamento. O relatório recebido deverá ser anexado a essa tarefa do Redmine. ​Consultar o manual {{:​wiki:​processo:​gerencial:​manual_abertura_fluxo_gerir_pagamento.pdf|manual_abertura_fluxo_gerir_pagamento.pdf}}.  ​
-|**PC 2.3 - Analisar Relatório de Atividades Concluídas** ​  ​|Fiscal Técnico e Fiscal Requisitante ​ |O relatório de atividades será validado pelos Fiscais Técnico e Requisitante. Essa análise é realizada através das tarefas PC - Análise Técnica e PC - Análise Requisitante,​ do Redmine. O relatório recebido deverá ser anexado a essa tarefa do Redmine. Se os fiscais não concordarem com as informações que constam no relatório entregue, eles deverão solicitar ao Preposto que corrija o relatório e o entregue novamente (Vide PC 2.3 - Corrigir Relatório).  ​+|**PC 2.3 - Analisar Relatório de Atividades Concluídas** ​  ​|Fiscal Técnico e Fiscal Requisitante ​ |O relatório de atividades será validado pelos Fiscais Técnico e Requisitante. Essa análise é realizada através das tarefas PC - Análise Técnica e PC - Análise Requisitante,​ do Redmine. O relatório recebido deverá ser anexado a essa tarefa do Redmine. Se os fiscais não concordarem com as informações que constam no relatório entregue, eles deverão solicitar ao Preposto que corrija o relatório e o entregue novamente (Vide PC 2.3 - Corrigir Relatório). ​ | 
-|**PC 2.4 - Corrigir Relatório** ​  ​|Preposto ​ |É através dessa atividade que o Preposto irá realizar os ajustes no relatório de atividades, após solicitação de ajustes vinda dos Fiscais. Essa atividade é realizada na própria tarefa PC - Envia Relatório, do Redmine. Os fiscais deverão reabrí-la e incluir as informações para ajustes necessários e o Preposto irá fazer seu atendimento novamente nessa atividade.+|**PC 2.4 - Corrigir Relatório** ​  ​|Preposto ​ |É através dessa atividade que o Preposto irá realizar os ajustes no relatório de atividades, após solicitação de ajustes vinda dos Fiscais. Essa atividade é realizada na própria tarefa PC - Envia Relatório, do Redmine. Os fiscais deverão reabrí-la e incluir as informações para ajustes necessários e o Preposto irá fazer seu atendimento novamente nessa atividade.| 
-|**PC 2.5 - Autorizar Emissão da Nota Fiscal** ​  ​|Gestor do Contrato ​ |Após a aprovação do relatório pelos Fiscais, o Gestor do Contrato irá autorizar o Preposto a emitir a Nota Fiscal relativa às atividades concluídas que constam no Relatório. Essa atividade é realizada através da tarefa PC - Autoriza Emissão, do Redmine.| | +|**PC 2.5 - Autorizar Emissão da Nota Fiscal** ​  ​|Gestor do Contrato ​ |Após a aprovação do relatório pelos Fiscais, o Gestor do Contrato irá autorizar o Preposto a emitir a Nota Fiscal relativa às atividades concluídas que constam no Relatório. Essa atividade é realizada através da tarefa PC - Autoriza Emissão, do Redmine. ​Consultar o manual {{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_gestor_contrato_manual_gerir_pagamento.pdf|tarefas_gestor_contrato_manual_gerir_pagamento.pdf}}.  ​
-|**PC 2.6 - Emitir Nota Fiscal** ​  ​|Preposto ​ |É através dessa atividade que o Preposto fará a emissão da nota fiscal dos itens de serviços prestados, isso é feito através da tarefa PC - Emite Nota, do Redmine. Os itens de serviço que farão parte da nota fiscal serão os que foram enviados no Relatório de Atividades concluídas. Consultar o manual {{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_preposto_manual_gerir_pagamento.pdf|tarefas_preposto_manual_pagamento.pdf}}.  ​+|**PC 2.6 - Emitir Nota Fiscal** ​  ​|Preposto ​ |É através dessa atividade que o Preposto fará a emissão da nota fiscal dos itens de serviços prestados, isso é feito através da tarefa PC - Emite Nota, do Redmine. Os itens de serviço que farão parte da nota fiscal serão os que foram enviados no Relatório de Atividades concluídas. Consultar o manual {{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_preposto_manual_gerir_pagamento.pdf|tarefas_preposto_manual_pagamento.pdf}}. ​ | 
-|**PC 2.7 - Verificar Nota Fiscal** ​  ​|Fiscal Técnico e Fiscal Requisitante ​ |A nota emitida deverá ser conferida. Os itens de serviço deverão ser comparados com os realizados. O valor dos itens de serviço deverá ser comparado com o valor definido no Edital. Essa verificação é realizada através da tarefa PC - Verifica Nota, do Redmine. Se os fiscais não concordarem com as informações que constam na nota emitida, eles deverão solicitar ao Preposto que corrija os dados e emita a nota novamente. (Vide PC 2.7 - Corrigir Nota Fiscal).  ​+|**PC 2.7 - Verificar Nota Fiscal** ​  ​|Fiscal Técnico e Fiscal Requisitante ​ |A nota emitida deverá ser conferida. Os itens de serviço deverão ser comparados com os realizados. O valor dos itens de serviço deverá ser comparado com o valor definido no Edital. Essa verificação é realizada através da tarefa PC - Verifica Nota, do Redmine. Se os fiscais não concordarem com as informações que constam na nota emitida, eles deverão solicitar ao Preposto que corrija os dados e emita a nota novamente. (Vide PC 2.7 - Corrigir Nota Fiscal). ​ | 
-|**PC 2.8 - Corrigir Nota Fiscal** ​  ​|Preposto ​ |É através dessa atividade que o Preposto irá realizar os ajustes na nota fiscal, após solicitação de ajustes vinda dos Fiscais. Essa atividade é realizada na própria tarefa PC - Emite Nota, do Redmine. Os fiscais deverão reabrí-la e incluir as informações para ajustes necessários e o Preposto irá fazer seu atendimento novamente nessa atividade.  ​+|**PC 2.8 - Corrigir Nota Fiscal** ​  ​|Preposto ​ |É através dessa atividade que o Preposto irá realizar os ajustes na nota fiscal, após solicitação de ajustes vinda dos Fiscais. Essa atividade é realizada na própria tarefa PC - Emite Nota, do Redmine. Os fiscais deverão reabrí-la e incluir as informações para ajustes necessários e o Preposto irá fazer seu atendimento novamente nessa atividade. ​ | 
-|**PC 2.9 - Verificar Regularidades** ​  ​|Fiscal Administrativo ​ |Ao atender essa atividade, o Fiscal verifica se a empresa contratada está em dia com as suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias,​ consultando o sistema SICAF e verificando a situação da empresa contratada. Essa atividade é realizada através da tarefa PC – Verifica Regularidades,​ do Redmine.  ​+|**PC 2.9 - Verificar Regularidades** ​  ​|Fiscal Administrativo ​ |Ao atender essa atividade, o Fiscal verifica se a empresa contratada está em dia com as suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias,​ consultando o sistema SICAF e verificando a situação da empresa contratada. Essa atividade é realizada através da tarefa PC – Verifica Regularidades,​ do Redmine. ​ | 
-|**PC 2.10 - Informar Irregularidades Encontradas** ​  ​|Fiscal Administrativo ​ |Se o Fiscal Administrativo encontrar irregularidades ao fiscalizar a empresa contratada, as irregularidades deverão ser incluídas na tarefa PC - Verifica Regularidades,​ do Redmine. O Presposto é observador dessa tarefa, ele deverá providenciar os ajustes necessários.  ​+| **PC 2.10 - Informar Irregularidades ​**   **Encontradas** ​  ​|Fiscal Administrativo ​ |Se o Fiscal Administrativo encontrar irregularidades ao fiscalizar a empresa contratada, as irregularidades deverão ser incluídas na tarefa PC - Verifica Regularidades,​ do Redmine. O Presposto é observador dessa tarefa, ele deverá providenciar os ajustes necessários. ​ | 
-|**PC 2.11 - Providenciar Adequações** ​  ​|Preposto ​ |O Preposto, ao ser informado das irregularidades encontradas relativas à empresa, deverá providenciar seus ajustes e informar que os ajustes foram realizados, para que somente então o Fiscal Administrativo realize uma nova consulta ao SICAF, para verificar se a empresa já se encontra regularizada.+|**PC 2.11 - Providenciar Adequações** ​  ​|Preposto ​ |O Preposto, ao ser informado das irregularidades encontradas relativas à empresa, deverá providenciar seus ajustes e informar que os ajustes foram realizados, para que somente então o Fiscal Administrativo realize uma nova consulta ao SICAF, para verificar se a empresa já se encontra regularizada.| 
-|**PC 2.12 - Atestar Nota Fiscal** ​  ​|Gestor do Contrato ​ |É através dessa atividade que o Gestor do Contrato irá fazer a validação das informações constantes na nota fiscal. Essa atividade é realizada através da tarefa PC – Atesta Nota, do Redmine. Caso o Gestor encontre não conformidades na nota emitida, a tarefa PC - Emite Nota deverá ser reaberta pelo Gestor do Contrato e os ajustes a serem feitos deverão ser listados nessa tarefa para que o Preposto seja informado das não conformidades e providencie uma nova nota fiscal. (Vide PC 2.7 - Corrigir Nota Fiscal). Essa atividade é atendida através da tarefa Atesta Nota, do Redmine.+|**PC 2.12 - Atestar Nota Fiscal** ​  ​|Gestor do Contrato ​ |É através dessa atividade que o Gestor do Contrato irá fazer a validação das informações constantes na nota fiscal. Essa atividade é realizada através da tarefa PC – Atesta Nota, do Redmine. Caso o Gestor encontre não conformidades na nota emitida, a tarefa PC - Emite Nota deverá ser reaberta pelo Gestor do Contrato e os ajustes a serem feitos deverão ser listados nessa tarefa para que o Preposto seja informado das não conformidades e providencie uma nova nota fiscal. (Vide PC 2.7 - Corrigir Nota Fiscal). Essa atividade é atendida através da tarefa Atesta Nota, do Redmine.| 
-|**PC 2.13 - Liquidar Nota Fiscal** ​  ​|Área Financeira ​ |Essa atividade coloca a nota fiscal recebida em liquidação,​ para posterior pagamento. Se o Gestor do Contrato indicou glosas a serem aplicadas na nota, essas glosas serão aplicadas antes da liquidação da nota fiscal pela Área Financeira. Essa atividade é atendida pela tarefa PC – Liquida Nota, do Redmine. Consultar o manual {{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_area_financeira_manual_gerir_pagamento.pdf|tarefas_area_financeira_manual_pagamento.pdf}}.  ​+|**PC 2.13 - Liquidar Nota Fiscal** ​  ​|Área Financeira ​ |Essa atividade coloca a nota fiscal recebida em liquidação,​ para posterior pagamento. Se o Gestor do Contrato indicou glosas a serem aplicadas na nota, essas glosas serão aplicadas antes da liquidação da nota fiscal pela Área Financeira. Essa atividade é atendida pela tarefa PC – Liquida Nota, do Redmine. Consultar o manual {{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_area_financeira_manual_gerir_pagamento.pdf|tarefas_area_financeira_manual_pagamento.pdf}}. ​ | 
-|**PC 2.14 - Pagar Notal Fiscal** ​  ​|Área Financeira ​ |Nessa atividade, a Área Financeira efetua o pagamento da nota fiscal. Essa atividade é atendida pela tarefa PC – Efetua Pagamento, do Redmine. Consultar o manual {{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_area_financeira_manual_gerir_pagamento.pdf|tarefas_area_financeira_manual_pagamento.pdf}}.  ​+|**PC 2.14 - Pagar Notal Fiscal** ​  ​|Área Financeira ​ |Nessa atividade, a Área Financeira efetua o pagamento da nota fiscal. Essa atividade é atendida pela tarefa PC – Efetua Pagamento, do Redmine. Consultar o manual {{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_area_financeira_manual_gerir_pagamento.pdf|tarefas_area_financeira_manual_pagamento.pdf}}. ​ | 
-|**7.** ​  ||**Fluxogramas**   | | +|**7.** ​  ||**Observações Gerais**   | 
-|{{:​wiki:​processo:​gerencial:​pc002_gerir_pagamento.png?​300}} ​ ||   +|Ficar atento no atendimento das tarefas do Redmine, pois o campo "% Terminado"​ deve sempre ser atualizado com o andamento da atividade. Isso vale para todas as tarefas e todos os atores.||| 
-|**8.**   ​||Anexos  ​| | +|**8.** ​  ​||**Fluxogramas** ​  
-|   ​| ​  ​| ​  ​| ​+|{{:​wiki:​processo:​gerencial:​pc002_gerir_pagamento.png?​300}} ​ ||   | 
-|{{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_area_financeira_manual_gerir_pagamento.pdf|tarefas_area_financeira_manual_gerir_pagamento.pdf}} ​  |   |{{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_preposto_manual.pdf|tarefas_preposto_manual.pdf}} ​  ​| ​  |+|**9.**   ​||Anexos ​ | 
 +|{{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_area_financeira_manual_gerir_pagamento.pdf|tarefas_area_financeira_manual_gerir_pagamento.pdf}} ​  ​|{{:​wiki:​processo:​gerencial:​tarefas_preposto_manual.pdf|tarefas_preposto_manual.pdf}} ​  ​| ​  |
  
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